Как заполнить 3ндфл самостоятельно


Как заполнить 3ндфл самостоятельно

Заполнение 3-НДФЛ в программе “Декларация” при заявлении вычета за покупку квартиры


» » » 23 сентября 2020 Заполнение декларации по подоходному налогу с помощью специального программного обеспечения является вторым по популярности подготовки 3-НДФЛ для получения налогового вычета. Рассмотрим подробно, как заполнить 3 НДФЛ в программе “Декларация.2017” при заявлении по расходам на покупку квартиры или строительство дома.

Скачать программу “Декларация” для заполнения 3-НДФЛ за 2017, 2016, 2015 и 2014 год вы можете на , сайте ФНС или ГНИВЦ. В открывшемся окне сразу попадаем на первую вкладку “Задание условий”.

Обратите внимание, что некоторые из условий уже установлены (тип декларации, вид доходов и признак налогоплательщика) и их менять не нужно.

Номер инспекции Узнать к какой инспекции вы прикреплены можно с помощью сервиса “Определение реквизитов ИФНС, органа государственной регистрации ЮЛ и/или ИП, обслуживающих данный адрес”, расположенного на нашем сайте.

Для этого необходимо указать адрес проживания (прописки по паспорту). Поле “Код ИФНС” заполнять не нужно.

Номер корректировки Данное поле не трогаем.

“1” ставится только если сдается уточненная налоговая декларация, в которой исправляются ошибки в ранее сданной и принятой к проверке декларации. ОКТМО Данное поле можно не заполнять, оно заполнится автоматически, после указания ОКТМО работодателя.

При заявлении вычета указывается ОКТМО работодателя, а при уплате НДФЛ, с полученного от продажи имущества дохода, – ОКТМО места постоянной прописки. На этом заполнение вкладки “Задание условий” завершается.

Если декларация заполняется и сдается представителем, необходимо заполнить блок “Достоверность подтверждается”, где следует указать ФИО представителя и реквизиты доверенности, на основании которой он действует. Заполнять данный раздел необходимо в точном соответствии с паспортом, в противном случае налоговый орган может отказать в приеме декларации. Вкладку “Код страны” менять не нужно.

В данном разделе нужно указать источники дохода, полученного в году, за который заявляется вычет. Для этого, рядом с блоком “Источники выплат”, нажимаем на зеленый плюсик. В открывшейся вкладке указываем наименование работодателя, его ИНН/КПП и ОКТМО.

Все эти сведения можно взять из справки 2-НДФЛ. Если вместе с имущественным вычетом одновременно заявляется , то в открывшейся вкладке необходимо поставить галочку напротив строки “Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику”. Проверить или исправить введенные сведения об источнике доходов можно нажав на кнопку, обозначающую руку, указывающую на блокнот, а удалить данные – нажав на красный минус.

Для этого нажимаем на зеленый плюс во втором блоке раздела и выбираем вид полученного дохода, нажав на кнопку “Код дохода”. Для з/п по трудовому договору выбираем код “2000 – Заработная плата и иные доходы во исполнение трудового договора”, для доходов по договорам ГПХ – код “2010 – Работы по договорам гражданско-правового характера”.

Как правильно заполнить декларацию на налоговый вычет: образец формы 3 НДФЛ

› Налоговый вычет – это сумма, на которую действующее законодательство позволяет уменьшить налоговую базу.

Продав недвижимость или воспользовавшись определенным перечнем услуг, гражданин получает право вернуть часть средств, потраченных на оплату налога на доход. Чтобы человек мог претендовать на возврат средств, потребуется осуществить заполнение декларации 3 ндфл.Для выполнения операции потребуется учесть ряд нюансов.

С ними необходимо ознакомиться заранее, чтобы в процессе заполнения не допустить ошибки. Ее наличие может привести к необходимости повторно выполнить процесс заполнения.

Не все граждане должны заниматься составлением документа.Государство обязывает подавать документ лиц, которые:

  1. получают доход, но еще не осуществили перечисление денежных средств в пользу государства;
  2. должны отчитываться по подоходному налогу;
  3. реализовали имущество и желают получить вычет.

Следует помнить, что действующее законодательство не обязывает физических лиц составлять декларацию. Если человек не хочет получить вычет после совершенного действия, он может отказаться от заполнения документа.

С денежных средств, потраченных на образование, пенсионные вклады и медицинское обслуживание, можно получить не более 15 600 рублей в год.Не со всех операций можно получить налоговый вычет. Государство готово вернуть НДФЛ, если человек:

  1. воспользовался медицинскими услугами;
  2. вложил денежные средства в ремонт или строительство собственного жилья.
  3. оплатил пенсионный взнос;
  4. приобрел недвижимость;
  5. заплатил за обучение;

Размер вычета зависит от вида трат.

Так, с денежных средств, которые были вложены в оплату обучения, можно вернуть до 15 600 рублей в год, а с приобретения недвижимости – до 260 000 рублей.

Годовой размер вычета не может превышать сумму, удержанную с дохода человека работодателем.Задумавшись, как правильно заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ самостоятельно, человек должен помнить, что передать подготовленные документ в государственный орган требуется не позднее 30 апреля года, следующего за периодом выполнения операции, с которой пользователь планирует получить вычет.Передать бумагу в налоговую можно несколькими способами:

  1. отнести документ лично;
  2. передать с помощью доверенного лица;
  3. отправить по почте;
  4. направить в электронном виде через интернет.

Если человек

Как заполнить 3-НДФЛ правильно?

/ / / 20.03.2019, Сашка Букашка С 18 февраля 2020 года вступил в силу приказ ФНС России от 25.10.2017 N ММВ-7-11/822@, которым внесены изменения в форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Указанные изменения действуют и в 2020 года для декларирования доходов, полученных в 2020 году. Рассмотрим, как заполнить форму с учетом новых требований.

НДФЛ — налог на доходы физических лиц, которые платят государству работающие граждане, а — это декларация, которую подают в налоговую службу получающие доход в России люди. В этой статье описано как заполнить декларацию 3-НДФЛ, и для чего она нужна. Декларация подается при получении дохода, с которого необходимо выплатить НДФЛ, а также для возврата части налога, ранее выплаченного государству.

3-НДФЛ подают:

  1. При необходимости получить налоговый вычет: , за , , и так далее.
  2. Лица, получившие доход по , договору гражданско-правового характера или от сдачи квартиры в аренду.
  3. Индивидуальные предприниматели (ИП), адвокаты, нотариусы и другие специалисты, которые зарабатывают на хлеб частной практикой. Этих людей объединяет то, что они самостоятельно рассчитывают налоги и платят их в бюджет.
  4. Налоговые резиденты, которые получили доход в других государствах. К налоговым резидентам относят тех граждан, кто фактически живет на территории России минимум 183 дня в году.
  5. Везунчики, выигравшие в лотерею, в игровых автоматах или тотализаторах, тоже должны уплатить налог со своего выигрыша.
  6. Граждане, получившие доход от продажи имущества: машины, квартиры, земельного участка и т.д.

Вам может быть интересно: ? Не путайте этот документ со .

Они называются похоже и обычно идут в одном комплекте документов, но все же это разное.

Декларация подается в налоговую службу по месту постоянной или временной регистрации (прописки). Она сдается лично или отправляется почтой. Подать декларацию в налоговую службу можно также через интернет. Чтобы заполнить 3-НДФЛ онлайн, получите в любом отделении налоговой службы логин и пароль для входа в личный кабинет налогоплательщика.

Для получения логина и пароля придите лично и не забудьте паспорт. В 2020 году декларация о налоге на доход физического лица по форме 3-НДФЛ подается до 30 апреля. Если налогоплательщик заполнил и сдал отчет до вступления в силу поправок в бланк, ему не нужно сдавать сведения повторно по новой форме.

Если нужно заявить вычет, то подать декларацию можно в любой момент года. Помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ вам окажет программа «Декларация», которую можно скачать на сайте Федеральной налоговой службы.

Если вы заполняете 3-НДФЛ от руки, текстовые и числовые поля (ИНН, дробные поля, суммы и тп.) пишите слева направо, начиная с крайней левой ячейки или края, заглавными печатными символами. Если после заполнения поля остаются пустые ячейки — в них ставятся прочерки.

У пропущенного пункта ставятся прочерки во всех ячейках напротив него.

Образец заполнения 3 НДФЛ

» » Добрый день, уважаемые читатели! Сейчас апрель, а значит вот-вот пройдет срок подачи декларации на доходы физических лиц (то есть 3-НДФЛ) и в среде знакомых замечаю панику.

Отношений с налоговой в нашей стране справедливо опасаются и плохо понимают, что же от простого гражданина требуется. Известно только из рекламы, что эта инстанция здорово мешает спокойно спать.

Не надо паники! Сейчас я подробно расскажу, как не запутаться в этих документах, как, куда и когда их подавать, а также посмотрим, какая именно информация вносится в бланки. Сразу отмечу, что если Вы хотите вернуть налоговый вычет после покупки недвижимости или уплаты ипотеки, для чего и готовите 3-НДФЛ, то можете не торопиться – в этом случае она подается в любое время года. И я бы даже советовала подождать до середины мая, чтобы схлынула волна «обязательных» декларирующихся, которым надо податься в срок до 30 апреля.

А теперь давайте разберемся со всеми декларациями внимательнее. Ежегодная кампания по предоставлению физическими лицами деклараций о доходах за 2016 год уже в процессе. Окончательная дата сдачи отчетности приходится в этом году на 2 мая 2017.

Для многих подобного рода отчетность перед налоговой службой уже стала традиционной, однако есть в текущем году и ряд нюансов, которые стоит обязательно учесть.

О них и поговорим в этой статье.

Также рассмотрим образец заполнения декларации. Итак, первое новшество заключается в том, что в отличие от прошлых лет сдавать декларацию в случае, если налоговым агентом налог не удерживался, не требуется. С этого года физическое лицо обязано заплатить налог, получив от налоговиков соответствующее уведомление и квитанции.

Данные документы оформляются налоговиками на основании информации, представленной налоговыми агентами, о невозможности удержать НДФЛ. Максимальный срок для перечисления такого налога — 1 декабря года, следующего за отчетным.

Следующим нововведением является изменение порядка исчисления налога с доходов физических лиц, полученных от реализации недвижимого имущества, купленного с начала 2016 года. В случае когда полученный от продажи доход на 70% ниже реальной, кадастровой стоимости объекта, налог, подлежащий уплате, определяется на базе его кадастровой стоимости, уменьшенной на коэффициент 0,7.

Помимо продажи имущества, находящегося в собственности меньше минимально установленного периода, новая декларация по форме 3-НДФЛ в 2017 году подается в случае получения ценных подарков, сдачи недвижимого имущества в аренду, а также получения доходов от источников, находящихся за рубежом.

К числу лиц, обязанных декларировать свои доходы за 2016 год, также относятся ИП, нотариусы, адвокаты, а также другие граждане, ведущие частную практику.

Предельной датой для перечисления налога для данной категории лиц является 17 июля 2017 года.

Если же декларация в нарушение требований закона не представлена, а налог не перечислен, неплательщикам грозят штрафные санкции.

Так, не предоставление декларации в установленный срок влечет наложение штрафа в размере 5% от суммы налога, подлежащей уплате, за каждый месяц просрочки, но не больше 30% от этой же суммы и не меньше 1 тысячи рублей.

Как заполнить декларацию на социальный налоговый вычет

Мы уже рассказали, Пришло время для главной статьи — как заполнить декларацию самостоятельно.

Наталия Челован заполнила и отправила декларациюСо стороны может показаться, что все очень сложно, но на самом деле нет. Семнадцать мучительных минут.

  • Ждать камеральной проверки в течение трех месяцев. Если инспектор найдет ошибки, подать корректирующую декларацию.
  • Сделать квалифицированную электронную подпись. ФНС выпустит ее бесплатно.
  • Получить пароль для личного кабинета на сайте ФНС.
  • Подготовить документы.
  • Заполнить декларацию по подсказкам в личном кабинете.
  • Заполнить заявление на возврат налога и приложить к декларации.

Чтобы получить вычет, нужно заявить государству, сколько вы должны ему налогов, и что часть этих денег вам надо вернуть.

Самое долгое — собрать документы. Саму декларацию я заполняла 17 минут.
Это заявление и есть декларация.Декларацию можно заполнить несколькими способами:

  • В специальной программе, которую скачивают с сайта ФНС.
  • Бумажную версию от руки — бланк распечатывают на принтере или берут с собой в ФНС.
  • В личном кабинете

Заполнять от руки сложно — нужно знать, какие листы прикладывать, а какие нет.

Программа с сайта ФНС работает только на Виндоусе. По моему опыту, самый простой вариант — заполнить декларацию 3-НДФЛ на сайте ФНС в личном кабинете. Ну и что? 27.02.19Я не могу вернуть больше денег, чем заплатила налога. При этом максимальная сумма, по которой можно возместить налог, — 120 тысяч рублей.
Получается, вернуть я могу не более 15 600 Р.Это общая сумма компенсации для расходов на собственное обучение, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Исключение — дорогостоящие медицинские услуги: по ним вычет не ограничен.В перечне услуги разделены на обычные (в справке об оплате медицинских услуг «код услуги — 01») и дорогостоящие (в справке «код услуги — 02»)., утвержден Постановлением Правительства РФ По справке 2-НДФЛ, которую я использую для декларации, я заработала 247 326,16 Р, уплатила налогов — 31 152 Р.

В 2017 году я потратила на лечение у стоматолога 29 915 Р (мне хватает одной справки).Моя компенсация — 29 915 Р × 13% = 3889 Р, Чтобы заполнить декларацию на сайте, нужно получить пароль от личного кабинета налогоплательщика.

Есть три способа:

  • Купить квалифицированную электронную подпись.
  • Использовать учетную запись на госуслугах.
  • Сходить в любую налоговую инспекцию.

Для меня самый простой вариант — получить доступ в налоговой.

Для этого не обязательно идти в ИФНС по месту прописки, достаточно прийти в ближайшую. С собой взять паспорт и свидетельство о присвоении ИНН. Если идете в ИФНС по месту регистрации, ИНН не нужен.Вы приходите в ИФНС, берете талончик на получение доступа к кабинету, вас регистрируют в системе и выдают распечатку с логином и паролем.

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ: требования к заполнению

Подготовка и подача налоговой отчетности для многих налогоплательщиков по уровню стресса сравнима с экзаменом или защитой дипломной работы.

Сбор справок и внесение информации во все необходимые формы порой превращаются в достаточно утомительное мероприятие. Самый сложный пункт в этом процессе — корректное заполнение декларации, ведь в случае неудачи, инспектор вернет документ и придется начинать все заново. Чтобы сдать этот экзамен с первого раза, необходимо ознакомиться со шпаргалкой, объясняющей как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Содержание Эта форма была разработана с целью удержания подоходного налога с физических лиц. Как правило, НДФЛ с заработной платы сотрудников перечисляет в казну государства работодатель, выступающий в этой ситуации в качестве налогового агента.

Во всех остальных случаях, предполагающих получение физлицом прибыли, заниматься оплатой налога следует самостоятельно через предоставление декларации сотрудникам ФНС. Помимо физлиц декларацию должны подавать:

    ИП, использующие ОСНО; субъекты, получающие заработок от деятельности в рамках частной практики; налоговые резиденты РФ, получающие прибыль за границей; лица, работающие по гражданско-правовому соглашению.

Также следует подавать каждому, кто имеет право на налоговый вычет.

Поскольку финальные новшества относительно бланка вносились под занавес 2016 г., перед тем как приступать к составлению документа следует проинспектировать его на предмет актуальности. В этой форме предусмотрено большое количество страниц, основными из которых являются титульный лист и разделы с приложениями, расшифровывающими информацию относительно налоговых расчетов. Основные правила по внесению информации:

    в незаполненных клетках ставить прочерк; не применять исправления, включая корректирующую жидкость; не выводить на печать с двух сторон; не использовать скрепки степлера в качестве соединительного элемента; количественные показатели округлять до целых рублей; информацию вносить печатными буквами.

Возможно заполнение бланка как вручную, используя синие или черные чернила, так и на компьютере.

Подавать следует только те листы, в которые внесены данные, пустые страницы предоставлять инспектору нет необходимости.

Многие делают ошибки при заполнении декларации 3-НДФЛ. Федеральная налоговая служба в декабре 2017 года выпустила обзор наиболее популярных неточностей, из-за которых заполненный документ могут вернуть назад. Несмотря на кажущуюся сложность этой задачи, понадобится всего несколько простых шагов для создания декларации 3-НДФЛ.
Эта страница является самой легкой для заполнения.

Помимо внесения паспортных, контактных данных и ФИО, в некоторые графы нужно вносить определенные коды.

Особенности заполнения: В графе «№ корректировки» поставить «0—» если документ подается первый раз.

Код периода, как правило, проставляется автоматически — «34». «Налоговый период»: указать не год создания декларации, а отчетный период.

Срок подачи декларации 3 НДФЛ

/ / / Каждый год до 30 апреля включительно обсуждаются по вопросы по сдаче декларации согласно формы 3 НДФЛ. Этот вид отчетности касается всех тех, кто по закону обязан показать свои доходы и уплатить с них обязательный процент подоходного налога, а также тех, кто хочет получить полагающийся налоговый вычет после совершения крупных трат (оплата лечения или обучения, покупка автомобиля или жилья и т.п.) Для ФНС декларация 3 НДФЛ подается одним из четырех возможных способов:

  1. 2. Представителем налогоплательщика, действующего на основании доверенности;
  2. 3. Через онлайн сервис;
  3. 1. Непосредственно налогоплательщиком;
  4. 4. Через почтовую службу.

В первом случае придется лично приехать в налоговую инспекцию на встречу с государственным служащим. Основные документы будут просмотрены, и при правильности подачи документа инспектор поставит штамп о приеме на втором бланке декларации.

Список документов в таком случае фиксируется постранично, но без конкретного уточнения сданной документации. При работе законного представителя последовательность операций та же, только выполняется она не самим налогоплательщиком, а его доверенным лицом согласно заверенного у нотариуса документа.

Электронное заполнение декларации 3 НДФЛ или отправка документа почтой имеет ряд преимуществ:

  1. 2. Не надо беспокоиться об очередях в налоговой инспекции и планировать время, как вам удобно.
  2. 3. Все документы подробно указываются в описи при оформлении ценного письма.
  3. 1. Декларацию можно подавать в самый последний день, так как датой подачи считает число, когда был отправлен документ.

После этого останется только ждать и узнавать, проверена ли декларация 3 НДФЛ.

Стоит принять во внимание тот факт, что при оформлении возврата подоходного налога необходимо к заявлению приложить документы с указанием банковского счета.

Это придется сделать лично при посещении налоговой инспекции. Для ИФНС декларация 3 НДФЛ должна быть заполнена с соблюдением ряда правил. Данный вид отчетной документации обязателен не для всех.

3 НДФЛ обязаны подавать:

  1. 4. Лица, осуществившие продажу собственности на крупную сумму;
  2. 1. ИП;
  3. 2. Частные нотариусы и другие лица, ведущие частную практику;
  4. 3. Лица, имеющие доход по договорам найма или аренды;
  5. 5. Имеющие доход за рубежом;
  6. 7. Получившие наследство;
  7. 8. Имеющие доход в результате акта дарения.
  8. 6. Получившие выигрыш;

Более полная информация предоставлена в НК РФ.

Для подачи документа в налоговые органы нужно предварительно распечатать декларацию 3 НДФЛ, аккуратно заполнить его синей или черной пастой. Имейте в виду, что бланк декларации меняется ежегодно, поэтому при скачивании файла с образцом отчета из Интернета нужно внимательно отнестись в году создания бланка декларации.

Образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ

> > > 11 марта 2020 Образец заполнения 3-НДФЛ может понадобиться, если нужно уплатить налог с доходов за прошедший год либо вернуть НДФЛ. Для этого подается декларация в ИФНС.

Рассмотрим алгоритм оформления декларации 3-НДФЛ, а также образец заполнения формуляра. Вам помогут документы и бланки: Составление налоговой декларации 3-НДФЛ может понадобиться в 2 случаях:

  1. Если в отчетном году получены доходы, с которых налог не был удержан (например, от продажи или сдачи в аренду имущества, от предпринимательства, дарения, выигрышей). В этом случае нужно узнать, как правильно заполнить 3-НДФЛ по доходам, с которых надо заплатить налог. При этом желательно найти соответствующий образец заполнения 3-НДФЛ.
  2. Если в отчетном году был излишне уплачен НДФЛ (и нет возможности вернуть его через налогового агента) или понесены расходы, по которым можно возместить НДФЛ из бюджета (имущественный или социальный вычеты). В этой ситуации важно понять, как заполнить 3-НДФЛ, чтобы не возникло проблем с возвратом налога. Нелишним будет знакомство с образцом заполнения 3-НДФЛ по соответствующим вычетам.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ по полученным доходам?

Если оформление налоговой декларации 3-НДФЛ осуществляется по доходам, в ней обязательно должны быть заполнены листы, имеющие отношение к доходам. Пример — приложение 1 декларации 3-НДФЛ для доходов, полученных в РФ. Если по этим доходам есть возможность использовать право на вычеты, нужно заполнять и соответствующие этим вычетам листы.

К декларации должны прилагаться документы, подтверждающие правильность заполнения декларации 3-НДФЛ, а также копии документов, дающих право на вычеты. Декларация составляется отдельно за каждый календарный год и не позднее 30 апреля следующего года (если только это не выходной) представляется в ИФНС.

Если по каким-то причинам за какой-либо из прошедших 3 лет (с 2016 по 2020-й) она не представлена, нужно заполнить 3-НДФЛ за соответствующий период, используя актуальный для соответствующего года образец заполнения 3-НДФЛ и соответствующую этому году инструкцию к декларации 3-НДФЛ, и сдать готовый отчет в налоговую.

Подробнее о сроках сдачи 3-НДФЛ читайте в статье .

Каковы правила заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ для получения возмещения налога? Если заполнить декларацию 3-НДФЛ необходимо для получения возмещения налога из бюджета, в ней заполняются листы по доходам, выплаченным налоговым агентом (агентами), а также листы по вычетам, дающим право на возврат налога. К декларации необходимо приложить документы, подтверждающие правильность указанных в ней данных по доходам () и вычетам, а также копии документов, подтверждающих право на них.

Подробнее о документах, необходимых для получения вычета, читайте в материалах:

  1. ;
  2. .

производится отдельно за каждый календарный год. Срок ее сдачи не установлен, а потому она может быть представлена в ИФНС не только в любом месяце года, следующего за отчетным, но и в течение трех лет, следующих за отчетным годом.

Заполняем сами налоговую декларацию 3-НДФЛ

|| Заканчивается отчетный период за 2020 год для физических лиц и в срок до 30 апреля 2020 года должны отчитаться:

физические лица по вознаграждениям, полученным от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества (например : няни, репетиторы, сдача в аренду автомобиля, квартиры и т.п.); физические лица, получившие доход от продажи своего имущества: недвижимости, ценных бумаг, доли в уставном капитале, автомобиля и пр.; физические лица – являющиеся налоговыми резидентами РФ, которые получают доходы от источников, находящихся за пределами РФ; физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами; физические лица, которые получили выигрыши от организаторов лотерей и азартных игр, за исключением тех выигрышей, которые были получены в букмекерской конторе и тотализаторе; физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; физические лица, получающие от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения свыше 4000 руб.

в год ; Если Вы нашли себя в этом списке, то Вам в обязательном порядке необходимо предоставить в налоговую инспекцию по месту регистрации Декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2020 год в срок до 30 апреля 2020 года! В случае, если Вы предоставите 3-НДФЛ после 30.04.2020 года, на Вас будет наложен штраф в размере не менее 1000 руб. А если данная декларация будет предоставлена после 15.05.2019, то сумма Вашего штрафа составит 5 % от не уплаченной суммы налога, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 % указанной суммы.

(согласно п.1 ст.119 НК РФ) Если Вы хотите воспользоваться только налоговыми вычетами (социальными, инвестиционными, имущественными при покупке жилья), тотакие декларации можно представить в течение всего 2020 года. Для Вашего удобства Вы можете воспользоваться специальной программой, которая позволяет быстро и автоматизировано заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2020 год. Данный программный продукт находится в открытом доступе и его без труда можно скачать с .

Для начала скачайте файл с программой и установите ее себе на компьютер, после чего на вашем рабочем столе должен появиться ярлык «Декларация 2015 г.», который выглядит следующем образом

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

Налоговая декларация 3-НДФЛ – это форма документа, при помощи которого граждане отчитываются перед государством по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Декларация 3-НДФЛ служит единой формой отчетности для всех физических лиц и индивидуальных предпринимателей. У тех, кто впервые столкнулся с её заполнением, возникает много вопросов. Можно доверить заполнение декларации специалистам, либо попробовать разобраться во всем самостоятельно. В этой статье подробно рассказывается для чего нужна декларация по форме 3-НДФЛ, как её правильно заполнять, и в какие сроки необходимо подавать в налоговые органы.

заполняется и подаётся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) в двух случаях: при получении в течение отчетного года дохода, и/или для получения от государства по подоходному налогу.

Заполнять налоговую декларацию гражданин должен в том случае, если в течение года он получил любой доход, за который еще не был уплачен налог. Примером поводов подать декларацию служит:

  1. Выигрыш в лотерею;
  2. Сдача в аренду жилья.
  3. Получение дивидендов, продажа акций или ценных бумаг;
  4. Получение ценного подарка;
  5. Продажа недвижимости или другого имущества (например, дома, гаража или машины);

Дополнительно декларацию 3-НДФЛ должны подавать индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, а также адвокаты и нотариусы.

Декларация 3-НДФЛ дает возможность частично или полностью вернуть ранее уплаченный подоходный налог.

Законодательство говорит, что гражданин может вернуть деньги за:

  1. Платную медицинскую помощь;
  2. Добровольные пенсионные взносы;
  3. Открытие индивидуального инвестиционного счета;
  4. Приобретенную недвижимость;
  5. Оплату образования за себя, детей или близких родственников;
  6. Оформление ипотеки;
  7. Отчисления на благотворительность.

Подать декларацию о доходах физических лиц в целях декларирования доходов необходимо до 30 апреля года, следующего за тем, в котором были получены доходы. Декларации, заполняемые с целью получения налогового вычета, можно подавать в течение всего года без ограничения сроков.

В декларации подается информация о доходах за предшествующий год. То есть, если гражданин отчитывается за продажу квартиры в 2020 году, то предоставить декларацию в налоговую службу он должен до 30 апреля 2020 года включительно.

Срок уплаты налога на доходы, задекларированные по форме 3-НДФЛ – 15 июля того года, в котором подаётся декларация. Таким образом, в текущем году налоги с доходов физлиц должны быть уплачены до 16.07.2020 г.

Ещё раз хотим отметить, что срок подачи налоговой декларации до 30 апреля не распространяется на тех, кому надо получить налоговый вычет. Такая декларация подается в любой момент по окончанию календарного года. Единственное ограничение – возврат вычета возможен только за последние три года.

Подать декларацию о доходах можно как лично, так и удаленно. На сегодняшний день существует три возможных способа:

Как самостоятельно заполнить 3-НДФЛ в 2020 в Программе Декларация

Как заполнить 3-НДФЛ самостоятельно?

В этой статье мы рассмотрим общие правилах заполнения налоговой декларации. Думаю, что после этого вы сможете легко самостоятельно оформить свою персональную отчётность.

Оглавление статьи

  1. 5 Помощь в заполнении
  2. 3 Вкладка Сведения о декларанте
    • 3.1 Персональные данные
    • 3.2 Адрес
  3. 2 Вкладка Задание условий
    • 2.1 Номер инспекции
    • 2.2 Номер корректировки
    • 2.3 Признак налогоплательщика
    • 2.4 Имеются доходы
    • 2.5 Достоверность подтверждается
  4. 2.5 Достоверность подтверждается
  5. 2.1 Номер инспекции
  6. 3.2 Адрес
  7. 2.3 Признак налогоплательщика
  8. 3.1 Персональные данные
  9. 4 Это тоже важно: сохраняем данные
  10. 1 Скачиваем программу Декларация
  11. 2.2 Номер корректировки
  12. 2.4 Имеются доходы

Скачиваем программу Декларация С самого начала необходимо установить программу «Декларация» за тот год, за который вы собираетесь оформлять форму 3-НДФЛ. Если вы хотите получать налоговые вычеты за 2020 год, в этом случае скачивайте программу именно за этот период. Если же вам нужны декларации за предыдущие года, то нужно будет установить несколько таких программ.

Работают они все по одному принципу. Скачать программу «Декларация» можно с сайта налоговой службы: www.nalog.ru/rn77/program//5961249/ Устанавливается она очень просто, инструкция на сайте прилагается.

Мы же с вами поговорим о том, как эту программу можно использовать.

В этой статье мы с вами рассмотрим первые две вкладки, которые мы научимся заполнять. И вот, что мы с вами научимся сейчас делать. Те, кому после просмотра видео, всё понятно, могут заполнять свою собственную декларацию.

� Для тех же, кто хочет узнать больше подробностей: откуда брать данные и какие поля необходимо заполнить, предлагаю продолжить чтение этой Инструкции. Вкладка Задание условий Номер инспекции Начнём с вкладки «Задание условий».

В 99% случаев здесь необходимо заполнить только лишь номер налоговой инспекции. Часто возникает вопрос — откуда же его взять? Эта информация есть на сайте nalog.ru.

Можно также использовать и другие сайты. К примеру, обновленная информация всегда есть на сайте ИФНС: www.ifns.su/ADRESA/regions.html В первую очередь, необходимо выбрать какой-либо регион.

Например, мы выберем Москву, это 77 регион. И далее здесь можно выбрать населённые пункты, которые относятся к этому региону. В начале идут различные посёлки и города.

Если же нужен адрес непосредственно в самом городе, то идут ниже улицы. И, соответственно, буквы, по которым можно выбрать нужный адрес. Далее, выбрав нужную букву, мы находим список всех улиц, которые соответствуют указанной букве.

В этой таблице указаны коды ОКАТО, почтовый индекс, код налоговой инспекции и код ОКТМО. Эти цифры нам понадобятся для того, чтобы указать их в программе «Налоговая декларация». Так как список может быть очень длинным можно воспользоваться стандартной функцией поиска в браузере.

Для этого нужно брать сочетание клавиш Ctrl — F и набрать, начало названия улицы.

Некоторые улицы выделены синим, и по этой ссылке можно перейти внутрь.

Это означает, что на этой улице несколько домов, и эти дома имеют разные, к примеру, индексы.

Как заполнить 3 НДФЛ в программе Декларация

Когда человек планирует получить налоговый вычет, перед ним встает вопрос: как лучше заполнить декларацию 3 НДФЛ — вручную или с помощью компьютера. У каждого из названных способов есть свои преимущества, но если использовать специальные программы для заполнения декларации 3 НДФЛ, лучше скачивать их на официальном сайте ФНС. Именно там находится программный продукт «Декларация», пользуясь которым, можно максимально быстро и правильно заполнить документ.

Так как форма декларации 3 НДФЛ меняется достаточно часто, на сайте налоговой размещается новая версия программы за каждый год.

То есть, если декларант хочет заполнить документ за 2015 год, он должен скачать программу Декларация 2015.

Итак, для начала нужно зайти на официальный сайт ФНС, скачать программу за нужный год и установить ее. Далее открываем на рабочем столе ярлык программы Декларация и переходим непосредственно к заполнению данных.

Конечно же, содержание документа будет напрямую зависеть от цели, с которой ее заполняют: это может быть получение имущественного вычета при приобретении жилья, налоговый вычет за лечение, обучение и т.д.

Однако некоторые вкладки программы Декларация заполняются независимо от цели заполнения документа, то есть данные в них будут вноситься при получении любого вычета. В первую очередь заполняем раздел, который называется «Задание условий». В нем выбираем тип декларации 3 НДФЛ.

Затем нужно заполнить номер налоговой инспекции, его можно выбрать в справочнике инспекций, который содержит данная программа. Это очень удобно, потому что не нужно дополнительно искать в интернете нужную информацию.

Для того, чтобы выбрать нужный номер инспекции нажимаем на квадратик, появится список: Выбираем в нем свою инспекцию, нажимаем «Да».

Затем в поле «Номер корректировки» оставляем значение 0, если декларация в этом году составляется первый раз. После этого необходимо выбрать признак налогоплательщика, то есть указать, кем является декларант – физическим лицом или ИП, нотариусом, адвокатом и т.д. В следующем поле «Имеются доходы» нужно отразить источник дохода лица, составляющего декларацию.

Программа предусматривает выбор нескольких пунктов одновременно, это актуально для лиц, которые например, получают прибыль от участия в инвестиционных товариществах и одновременно имеют выручку в иностранной валюте. Большинство граждан выбирает в этой графе первый пункт, который отражает доходы декларанта, получаемые в виде заработной платы. Последним действием в данном разделе указывается, кем предоставляется декларация — непосредственно лицом, ее составляющим или же его представителем.

Следующим пунктом заполняются «Сведения о декларанте».

Данная вкладка содержит информацию о лице, подающем декларацию, а именно: -фамилия, имя и отчество декларанта; -его ИНН; -дата, месяц и год рождения; Затем заполняем раздел «Сведения о документе, удостоверяющем личность». Напротив строки «Вид документа» нажимаем на кнопку и выбираем из списка нужный документ, обычно это паспорт (пункт 21 в данном списке).

Как заполнить самостоятельно декларацию 3-НДФЛ в 2020 году

Декларационный бланк 3-НДФЛ состоит из множества составных частей и большого количества дополнительных страниц.

Заполнение каждого из указанных элементов будет разниться согласно конкретной ситуации, происходящей в жизни гражданина, декларирующего налоговые сведения.

Так, при реализации квартиры и получении по этому поводу налогового вычета будет подаваться одна и та же декларационная бумага 3-НДФЛ, однако сведения, вносимые в нее, будут разниться, а значит, заполняться будут разные листы документа. В этом материале мы посмотрим, как именно будет выглядит декларация 3-НДФЛ 2020, как ее заполнить самостоятельно и как меняются требования по заполнению декларационного бланка в зависимости от сложившихся в жизни налогоплательщика обстоятельств.

Декларация 3-НДФЛ 2017: как заполнить самостоятельно Содержание Чтобы привести более конкретный пример заполнения декларационного бланка в 2017 году, зададим изначальные условия.

Кирчанова Анастасия Сергеевна в январе месяце прошлого года произвела реализацию принадлежащей ей квартиры в центральном районе города Новосибирска.

Жилье отошло ее знакомому, Ливневу Андрею Алексеевичу. В результате продажи Кирчанова получила сумму, величина которой составила 2 миллиона 500 тысяч единиц российской валюты.

  1. ИНН покупателя: 547523833333.
  2. ИНН реализующей стороны: 547523222222;

Квартира Анастасии Сергеевны изначально была приобретена не методом покупки, а получена по праву наследования от умершего родственника.

Получение состоялось в прошедшем 2014 году. Ввиду того, что Кирчанова получила денежные средства после продажи квартиры, классифицирующиеся в качестве дохода, она обязана декларировать сделку, предоставив сведения в Федеральную налоговую службу государства.

Предоставление сведений производится при помощи декларационного бланка 3-НДФЛ. Заполнение бланка Кирчанова производила в 2017 году. Для получения налогового вычета, полагающегося реализующим жилую площадь гражданам, она обязана дополнить форму 3—НДФЛ документами из следующего списка:

  1. свидетельство, подтверждающее право на вступление в наследство Анастасии Сергеевны и то, что она является собственником по отношению к полученной ей ранее квартире.
  2. договор о продаже жилья и его приобретении, заключенный и подписанный обеими сторонами;
  3. платежные документы, являющиеся подтверждением факта получения Кирчановой денег, играющих роль оплаты;
  4. документы, в которых значился срок, в течение которого Кирчанова являлась владелицей искомой жилой площади;

В рассматриваемом нами примере плательщица налогового сбора заявляет свое право на получение вычета имущественной направленности, полагающегося гражданам, реализующим жилплощадь.

Для выполнения этой задачи необходимо осуществить заполнение 5 страниц декларационного бланка.